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标       题: 2022年度乌海市工业和信息化局(本级) 单位决算公开
索  引  号: 11150300011554359H/2023-08742 发文字号:
发文机构: 工业和信息化局 信息分类: 预算/决算
概       述: 2022年度乌海市工业和信息化局(本级) 单位决算公开
成文日期: 2023-09-27 00:00:00 公开日期: 2023-09-27 17:19:35 废止日期: 有效性: 有效
2022年度乌海市工业和信息化局(本级) 单位决算公开
发布时间:2023-09-27 17:19:35 作者:工业和信息化局站点管理员 来源:乌海市工业和信息化局 浏览次数:

        

2022年度乌海市工业和信息化局(本级)

单位决算公开

    

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

(一)单位职能

乌海市工业和信息化局是乌海市人民政府主管工业经济和信息化建设综合部门。

(二)单位主要职责

1、贯彻国家和自治区关于新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

2、监测分析工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警、信息发布和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责煤电油运综合协调工作;负责工业和信息化领域的应急管理、产业安全和国防动员有关工作;参与管理医药储备工作;会同有关单位做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运;负责工业企业安全生产和应急救援工作。

3、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向和财政性建设资金安排的意见;根据规定权限,审批、核准国家、自治区和乌海市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目;指导重点产业、重点企业和工业开发区的运行和协调。

4、根据全市国民经济和社会发展总体规划和产业发展的导向和政策,提出产业结构调整意见;负责工业领域的行业管理,拟订工业行业规划,制定重点行业准入制度组织实施工业布局调整;承担电力行业的运行管理。

5、承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划;依托重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备的引进、消化创新和国产化。

6、负责指导行业技术创新和技术进步,推动技术改造,以先进技术改造提升传统产业;协调组织实施有关国家、自治区和乌海市工业和信息产业科技重大专项,推进相关科研成果产业化;协调组织实施国家和地方信息技术标准;指导电子信息产品质量管理,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,推进信息化和产业化融合。

7、拟订并组织实施工业经济的工信节约和资源综合利用、清洁生产促进政策及规划;组织协调工业环境保护、工业矿产资源和工业水资源的开发利用;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、贯彻落实国家和自治区有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规拟订相关配套政策并组织实施;负责全市民用爆炸物品生产管理,承担民用爆炸物品的安全生产责任。

9、根据全市国民经济和社会发展总体规划,拟订工业经济和生产性服务业的发展年度计划并组织实施;研究工业经济(工信工业以外)布局和结构调整的政策措施;根据国家产业政策和自治区产业发展规划,拟订乌海市产业政策和标准并组织实施,引导与扶持工业和信息产业的发展。

10、指导推进全市信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,协调推进重大信息化工程;协调信息资源的开发利用,指导协调电子政务、企业、农村、服务业信息化和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调,组织协调跨单位、跨行业、跨领域的信息化应用。

11、协调相关单位制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨单位面向社会服务网络的互联互通;指导软件业发展,承担电子信息产品制造业行业管理。

12、承担全市信息安全管理的责任,组织协调信息安全保障体系的建立;指导监督政府单位、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,负责指导协调信息安全防范工作,协调处理网络与信息安全应急和重大事件;加强信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;协调通信产业发展,促进电信、广播电视、计算机三网融合。

13、负责多种所有制工业企业的宏观管理和指导;研究拟订促进中小企业发展的政策措施,协调中小企业发展中的重大问题;指导中小企业社会化服务体系建设。

14、研究拟订煤炭工业经济运行和产业结构调整意见并组织实施;履行煤炭生产、经营许可等管理职责;承担煤炭行业经济运行的宏观指导工作。

15、承办乌海市人民政府交办的其它事项

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、政策法规综合科、经济运行科、投资规划科、节能与综合利用科、科电与装备工业科、化学工业科、盐业与消费品工业科、民爆科、信息化和软件服务业科、工业园区科、中小企业科、冶金建材工业科。本单位下属单位包括:本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位2022年度决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:乌海市工业和信息化局本级。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

乌海市工业和信息化局(本级)

财政拨款的行政单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

今年以来,以“转作风、提效能、促发展”作风整顿为契机,组织开展了干部纪律作风教育大整顿活动,全局干部职工真正实现了“思想上明显进步、作风上明显转变、纪律上明显加强、能力上明显提高、工作上明显突破、形象上明显改观”六个方面的明显变化;按照“先立后破”原则,5月份印发《乌海市焦化行业产业整合重组升级优化提升实施方案(试行)》,推动5个整合项目主体建设,10月份印发了《20222024年乌海市焦化行业有序关停淘汰方案(试行)》,并在乌海日报上进行公告。截至目前,4焦化企业年底前完成关停任务;围绕新能源新材料两大产业基地”和传统产业迭代升级38个工业重点项目已全部开复工。11个重大项目投资落地。《乌海市“十四五”新材料产业发展规划》已编制完成;今年为42个项目争取重点产业发展专项资金1.05亿元;全力盘活开发区闲置资源,为新项目腾出要素空间,截至目前,我市问题整改率达92.9%,全区排名前列全面推进工业企业生态环境综合治理。目前,已完成25户工业企业节能节水技术改造,淘淘汰铁合金企业3户、电石企业3户、已解决BDO项目所需电石产能80万吨。在发电、焦化、煤矿等重点工业企业中推广使用新能源车辆140辆,成功创建国家级绿色园区1个,自治区级绿色工厂8个、绿色产品1个。《乌海市工业领域碳达峰实施方案》及其3个配套子方案初稿已编制完成;推动数字经济和实体经济融合发展,提升工业领域数字化、网络化、智能化水平。累计建成5G工业基站170个,实现4个产业园区全覆盖;充分发挥牵头抓总作用,率先超额完成自治区下达的无分歧账款偿还任务。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市工业和信息化局(本级)单位2022年度收入、支出决算总计4,314.85万元。与年初预算相比,收、支总计各增加304.54万元,增长7.59%,变动原因:一是2022年上级下达专项转移支付资金增加;二是发放丧葬抚恤金及补发20217-12月退休人员绩效奖金;三是人员工资调标导致支出增加;与上年决算相比,收、支总计各增加448.01万元,增长11.59%。其中:

(一)收入决算总计4,314.85万元。包括:

1.本年收入决算合计4,313.09万元。与上年决算相比,增加448.01万元,增长11.59%,变动原因:一是2022年上级下达专项转移支付资金增加;二是发放丧葬抚恤金及补发20217-12月退休人员绩效奖金;三是人员工资调标导致支出增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:我单位不存在此项内容

3.年初结转和结余1.76万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:上年度人员社保结余。

(二)支出决算总计4,314.85万元。包括:

1.本年支出决算合计4,313.09万元。与上年决算相比,增加448.01万元,增长11.59%,变动原因:一是2022年上级下达专项转移支付资金增加;二是发放丧葬抚恤金及补发20217-12月退休人员绩效奖金;三是人员工资调标导致支出增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:我单位不存在此项内容

3.年末结转和结余1.76万元。结转和结余事项:行政运行1.76万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:无。

二、收入决算情况说明

乌海市工业和信息化局(本级)单位2022年度本年收入决算合计4,313.09万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入4,313.09万元,占100%

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%

本年上级补助收入0.00万元,占0.00%

本年事业收入0.00万元,占0.00%

本年经营收入0.00万元,占0.00%

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%

本年其他收入0.00万元,占0.00%

1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市工业和信息化局(本级)单位2022年度本年支出决算合计4,313.09万元,其中:

本年基本支出688.76万元,占15.97%

本年项目支出3,624.34万元,占84.03%

本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%

本年经营支出0.00万元,占0.00%

本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市工业和信息化局(本级)单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,314.85万元,与年初预算相比,收、支总计各增加304.54万元,增长7.59%,变动原因:2022年上级下达专项转移支付资金增加;与上年决算相比,收、支总计各增加448.01万元,增长11.59%,变动原因:一是2022年上级下达专项转移支付资金增加;二是发放丧葬抚恤金及补发20217-12月退休人员绩效奖金;三是人员工资调标导致支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市工业和信息化局(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,313.09万元。与年初预算4,008.55万元相比,完成年初预算的107.6%。其中:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类决算数为6.73万元,与年初预算相比增加0万元。其中:

1.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算6.73万元,支出决算6.73万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为161.48万元,与年初预算相比增加79.16万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算12.24万元,支出决算93.96万元,完成年初预算的767.65%。决算数与年初预算数的差异原因:发放丧葬抚恤金及补发20217-12月退休人员绩效奖金。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算46.72万元,支出决算45.63万元,完成年初预算的97.67%。决算数与年初预算数的差异原因:发生人员调出,人员基本养老保险支出减少。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算23.36万元,支出决算21.89万元,完成年初预算的93.71%。决算数与年初预算数的差异原因:发生人员调出,人员职业年金缴费支出减少。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为23.36万元,与年初预算相比减少0.45万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算23.82万元,支出决算23.36万元,完成年初预算的98.07%。决算数与年初预算数的差异原因:发生人员调出。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算30.11万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:财政核减指标。

(四)资源勘探工业信息等支出(类)

资源勘探工业信息等支出类决算数为4077.01万元,与年初预算相比增加122.37万元。其中:

1.工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0.00万元,支出决算60.33万元。决算数与年初预算数的差异原因:一是年中追加市工信局2021年度全市争取上级资金先进单位奖励金;二是以案促改项目。

2.工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算30.00万元,支出决算22.07万元,完成年初预算的73.57%。决算数与年初预算数的差异原因:因项目减少导致部分支出减少。

3.支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)。年初预算285.98万元,支出决算322.74万元,完成年初预算的112.85%。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资调标导致支出增加。

4.支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算13.00万元,支出决算17.88万元,完成年初预算的137.54%。决算数与年初预算数的差异原因:收到市工信局2021年度全市争取上级资金先进单位奖励金追加经费并进行了支出。

5.支持中小企业发展和管理支出(款)机关服务(项)。年初预算122.21万元,支出决算120.53万元,完成年初预算的98.63%。决算数与年初预算数的差异原因:因项目减少导致部分支出减少。

6.支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算0.00万元,支出决算224.00万元。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增上级下达专项转移支付资金。

7.支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算0.00万元,支出决算3309.46万元。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增上级下达专项转移支付资金。

(五)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为44.5万元,与年初预算相比增加6.4万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算38.11万元,支出决算44.5万元,完成年初预算的116.77%。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资调标导致支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市工业和信息化局(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算688.76万元,其中:

(一)人员经费640.41万元。主要包括:基本工资158.78万元、津贴补贴150.45万元、奖金40.77万元、伙食补助费1.52万元、绩效工资46.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.63万元、职业年金缴费21.89万元、职工基本医疗保险缴费23.36万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金44.50万元、其他工资福利支出11.39万元、退休费74.04万元、抚恤金19.92万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

(二)公用经费48.35万元。主要包括:办公费1.49万元、印刷费1.67万元、手续费0.00万元、邮电费1.26万元、差旅费6.85万元、培训费0.93万元、公务接待费0.10万元、工会经费6.73万元、福利费8.30万元、其他交通费用18.72万元、其他商品和服务支出2.30万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市工业和信息化局(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,624.34万元,其中:

(一)工资福利支出0.00万元

(二)商品和服务支出58.30万元。主要包括:办公费16.12万元、印刷费11.23万元、手续费0.1万元、邮电费0.9万元、差旅费14.79万元、维修(护)费4.68万元、劳务费0.41万元、其他商品和服务支出10.07万元。

(三)资本性支出32.58万元主要包括:专用设备购置32.58万元。

(四)对企业补助3533.46万元。主要包括:费用补贴2649万元、其他对企业补助884.46万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市工业和信息化局(本级)单位2022年度财政拨款“三公”经费预算1万元,支出决算0.1万元,完成预算的10.43%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费预算1万元,支出决算0.1万元,完成预算的10.43%2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:本年公务接待减少。

财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市工业和信息化局(本级)单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.1万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.1万元,占100%。其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比,增加0万元,增长0%

2)公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20221231日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无。

3.公务接待费支出0.1万元。其中:国内公务接待支出0.1万元,接待2批次,10人次,开支内容:接待自治区化工处与工信厅;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次。与上年决算相比,减少0.65万元,减少86.17%,变动原因:本年公务接待减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市工业和信息化局(本级)单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市工业和信息化局(本级)单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市工业和信息化局(本级)单位2022年度预算安排项目21个,实施项目21个,完成项目21个,项目支出总金额3,624.34万元。资金来源包括年初结转结余0万元,本年财政拨款金额3,624.34万元,本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市工业和信息化局(本级)单位2022年度机构运行经费支出决算48.35万元。比上年决算相比,减少128.83万元,减少72.71%,变动原因:本年购买办公设备数量减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市工业和信息化局(本级)单位2022年度政府采购支出总额33.97万元,其中:政府采购货物支出33.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%

十四、国有资产占用情况说明

乌海市工业和信息化局(本级)单位截至20221231日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十五、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

乌海市工业和信息化局(本级)单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目21个,二级项目0个,共涉及资金3,624.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市工业和信息化局(本级)单位2022年度在决算中反映21个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共21个项目的绩效自评结果,按要求我单位公开其中5个项目绩效自评综述和自评表。

1.焦化整合和产业转型专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.34分。全年预算数为30.00万元,执行数为26.4万元,完成预算的73.57%

项目绩效目标完成情况:2022年底,完成置换退出156万吨,完成退出任务的21.4%

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

焦化整合和产业转型专项经费项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

焦化整合和产业转型专项经费

主管部门及代码

439-乌海市工业和信息化局

实施单位

439001-乌海市工业和信息化局

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

22.07

10

73.57

7.36

其中:财政拨款

30

30

22.07

10

73.57

7.36

其他资金

0

0

0

-

0

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

引导焦炭行业限制类产能(装备)有序退出,实施产能置换升级改造。2022年底前,计划置换退出156万吨,完成退出任务的21.4%

2022年底,完成置换退出156万吨,完成退出任务的21.4%

绩效指标(90

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50

数量指标

指标1:购买办公用品

10

5

3

1.5

因疫情原因购买批次较少

指标2:打印相关材料

50

30

2

1.2

因疫情原因打印批次较少

指标3:调研次数

15

10

2

1.33

因疫情原因调研次数较少

指标4:评请专家次数

5

5

2

2

质量指标

指标1:购买办公用品合格率

95

95

2

2

指标2:相关材料印刷合格率

95

95

2

2

指标3:调研合格率

95

95

2

2

指标4:专家可信度

95

95

2

2

时效指标

指标1:调研结果时效性

全年

全年

2

2

指标2:专家得出结论时效性

全年

全年

3

3

成本指标

指标1:购买办公用品成本

3000

3000

5

5

指标2:打印相关材料成本

800

800

5

5

指标3:调研成本

10000

10000

3

3

指标4:评请专家成本

8000

8000

5

5

效益指标(30

经济效益指标

指标1:提高工业增加值在全市GDP占比

有效提高

有效提高

10

10

社会效益指标

指标1:实现焦化产业高质量发展

有效实现

有效实现

10

10

生态效益指标

指标1:引导经济社会发展绿色转型

有效引导

有效引导

10

10

可持续影响指标

指标1:推进生态环境治理

有效推进

有效推进

10

10

满意度指标(10

服务对象满意度指标

指标1:提高服务满意度

有效提高

有效提高

10

10

100

94.39

2.盐业行业管理执法经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.67分。全年预算数为3.00万元,执行数为1.4万元,完成预算的46.67%。项目绩效目标完成情况:

项目绩效目标完成情况:已检测食盐定点批发企业安全工作。

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

盐业行业管理执法经费项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

盐业行业管理执法经费项目

主管部门及代码

439-乌海市工业和信息化局

实施单位

439001-乌海市工业和信息化局

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3

3

1.4

10

46.67

4.67

其中:财政拨款

3

3

1.4

10

46.67

4.67

其他资金

0

0

0

-

0

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过食盐安全宣传和普及科学用盐知识宣传相结合,深入普及食盐安全知识和碘盐科普知识,宣传活动中,宣传队工作人员向有关人员普及了食用假盐的危害、如何科学用盐、如何识别真假盐品等知识,告知有关人员把学到的食盐安全知识带回各自家庭和人民群众当中去,营造安全用盐的社会氛围。

已检测食盐定点批发企业安全工作。

绩效指标(90

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50

数量指标

指标1:食盐专营宣传册印发册数

5000

2500

5

5

2022年因疫情原因导致印发较少。将于2023年补印

指标2:食盐管理人员培训次数

5

2

5

5

2022年因疫情原因培训较少。将于2023年补充培训

质量指标

指标1:食盐专营宣传册印发合格率

95

95

10

10

指标2:人员培训通过率

95

95

10

10

时效指标

指标1:及时完成印发

2022年内完成

已完成

5

5

指标2:按时完成人员培训

2022年内完成

已完成

5

5

成本指标

指标1:食盐专营宣传册成本

4

4

5

5

指标2:业务培训成本

2000

2000

5

5

效益指标(30

经济效益指标

指标1:无

5

5

社会效益指标

指标1:提高食盐供应安全

95

95

5

5

生态效益指标

指标1:完善科学防范碘缺失的方法

95

95

10

10

可持续影响指标

指标1:进一步保护公民身体健康

有效提高

有效提高

10

10

满意度指标(10

服务对象满意度指标

指标1:维护公民食盐专营方面安全

有效维护

有效维护

10

10

100

90.67

3.国防动员经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.53分。全年预算数为10.00万元,执行数为7.83万元,完成预算的78.34%

项目绩效目标完成情况:开展信息动员数据统计调查工作,摸清我市站时可动员应急通讯设备、台站、人员等数据。参加2022年国防动员演练,紧贴新时代国防动员使命任务、职能职责、地位作用,做好国防动员工作。

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

国防动员经费项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

国防动员经费项目

主管部门及代码

439-乌海市工业和信息化局

实施单位

439001-乌海市工业和信息化局

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

7.83

10

78.3

7.83

其中:财政拨款

10

10

7.83

10

78.3

7.83

其他资金

0

0

0

-

0

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提升全市国防动员潜力数据综合保障能力,为全市应急作战国防动员准备深入落实提供有力支撑。

开展信息动员数据统计调查工作,摸清我市站时可动员应急通讯设备、台站、人员等数据。参加2022年国防动员演练,紧贴新时代国防动员使命任务、职能职责、地位作用,做好国防动员工作。

绩效指标(90

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50

数量指标

指标1:购买复印纸等低值易耗品

5

5

2

2

指标2:购买光盘等电子用品

6

4

3

2

与办公用品合并购买批次,将于下年细分

指标3:进行评审次数

一次

一次

2

2

指标4:进行培训次数

5

4

3

2.4

因疫情原因导致培训较少

质量指标

指标1:购买办公用品合格率

95

95

5

5

指标2:组织人员完成调研率

95

95

5

5

指标3:评审通过率

95

95

5

5

指标4:人员培训通过率

95

95

2

2

时效指标

指标1:评审时效

2022年全年

2022年全年

3

3

指标2:工作完成时间

2022年全年

2022年全年

2

2

指标3:人员培训完成时间

2022年全年

2022年全年

3

3

成本指标

指标1:购买办公用品成本

2500

2500

5

5

指标2:进行评审成本

50000

50000

5

5

指标3:业务培训成本

2500

2000

5

4

效益指标(30

经济效益指标

指标1:无

2

2

社会效益指标

指标1:为应急作战国防动员提供有力支持

有效支撑

有效支撑

10

9

生态效益指标

指标1:无

2

2

可持续影响指标

指标1:提高全市国防动员潜力保障能力

有效提高

有效提高

16

15

满意度指标(10

服务对象满意度指标

指标1:为国防服务

有效服务

有效服务

10

9

总分

100

92.53

4.以案促改项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.41分。全年预算数为30.00万元,执行数为26.42万元,完成预算的88.07%

项目绩效目标完成情况:以案促改工作整改完成率位列自治区第二,开发区资金管理、土地管理、项目建设、管理体制、选人用人、营商环境六大方面全面提升,为开发区高质量发展打好坚实基础。

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

以案促改项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

以案促改项目

主管部门及代码

439-乌海市工业和信息化局

实施单位

439001-乌海市工业和信息化局

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

26.42

10

88.07

8.81

其中:财政拨款

30

30

26.42

-

-

其他资金

0

0

0

-

0

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

营造风清气正的政治生态,为推动开发区高质量发展提供坚强保障。

以案促改工作整改完成率位列自治区第二,开发区资金管理、土地管理、项目建设、管理体制、选人用人、营商环境六大方面全面提升,为开发区高质量发展打好坚实基础。

绩效指标(90

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50

数量指标

指标1:购买保密电脑

1

1

2

2

指标2:购买非涉密电脑

8

8

1

1

指标3:购买配套保密柜

1

1

2

2

指标4:购买配套大型打印机

2

2

2

2

指标5:购买配套国产打印机

8

8

1

1

指标6:进行相关业务课题研究

80

80

2

2

指标7:购买相关业务办公用品

5000

3000

1

0.6

因疫情原因导致购买批次较少

指标8:进行相关文件印刷及邮寄

500

400

1

0.8

因疫情原因导致印刷较少

指标9:相关业务人员差旅

15

9

2

1.2

因疫情原因导致差旅较少

质量指标

指标1:购买办公设备合格率

95

95

2

2

指标2:相关研究课题完成率

95

95

3

3

指标3:业务相关专家在职在岗出勤率

95

95

2

2

时效指标

指标1:业务相关课题时效性

2022年全年

2022年全年

3

3

指标2:业务相关课题完成时间

2022年年内

2022年年内

2

2

指标3:业务相关人员业务培训完成时间

按时完成

按时完成

3

3

成本指标

指标1:购买保密电脑

1.5万元/

1.5万元/

5

5

指标2:购买非涉密电脑

1.1万元/

1.1万元/

2

2

指标3:购买配套保密柜

0.2万元/

0.2万元/

1

1

指标4:购买配套大型打印机

4.4万元/

4.4万元/

1

1

指标5:购买配套国产打印机

0.23万元/

0.23万元/

1

1

指标6:购买办公用品

0.001万元/每件

0.001万元/每件

5

5

指标7:进行文件印刷及邮寄

0.002万元/每次

0.002万元/每次

3

3

指标8:相关业务人员出差

0.25万元/每次

0.25万元/每次

3

3

效益指标(30

经济效益指标

指标1:优化营商环境

有效优化

8

8

社会效益指标

指标1:构建清亲政商关系

有效构建

10

10

生态效益指标

指标1:无

2

2

可持续影响指标

指标1:推动工业园区高质量发展

有效推动

10

10

满意度指标(10

服务对象满意度指标

指标1:调查人员满意度

95

95

10

10

总分

100

97.41

5.市工信局2021年度全市争取上级资金先进单位奖励金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.83分。全年预算数为25.00万元,执行数为20.32万元,完成预算的81.28%

项目绩效目标完成情况:2022年争取上级重点产业发展专项资金10203.92万元,超额完成5203.92万元。

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

市工信局2021年度全市争取上级资金先进单位奖励金项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

市工信局2021年度全市争取上级资金先进单位奖励金项目

主管部门及代码

439-乌海市工业和信息化局

实施单位

439001-乌海市工业和信息化局

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

25

25

20.32

10

81.28

8.13

其中:财政拨款

25

25

20.32

-

-

其他资金

0

0

0

-

0

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本项目为市工信局2021年度全市争取上级资金先进单位奖励金,用于2022年进一步争取上级重点产业发展专项资金。

2022年争取上级重点产业发展专项资金10203.92万元,超额完成5203.92万元。

绩效指标(90

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50

数量指标

指标1:本年预计争取5000万元向上争取资金

5000

10203.92

10

10

质量指标

指标1:有效争取上级资金

有效争取

有效争取

15

15

时效指标

指标12021年度

2021年度全年

2021年度全年

15

15

成本指标

指标1:保障基本正常运转

有效保障

有效保障

10

10

效益指标(30

经济效益指标

指标1:带动工业经济发展

有效带动

有效带动

10

10

社会效益指标

指标1:推动产业专型升级

5

5

指标2:带动税收就业

有效带动

有效带动

5

5

生态效益指标

指标1:无

5

5

可持续影响指标

指标1:保障单位正常运转

有效保障

有效保障

5

5

满意度指标(10

服务对象满意度指标

指标1:单位满意度

95

92

10

9.7

100

97.83

(三)单位项目绩效评价结果。

本单位2022未开展重点项目绩效评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:白凌宇联系电话:0473-8992002

第五部分2022年度单位决算表

        见附件。

上一条:

下一条: